FAQ Obecné

PŘECHOD NA NOVÝ ROK


 JAK NASTAVIT NOVÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ?

Ve Správci přejděte do "Předvolby - Globální - Obecné" a nastavte aktuální rok na nový. Stejnou změnu proveďte v "Předvolby - Uživatelské - Obecné", které mají v tomto ohledu přednost.

 JAK ZKOPÍROVAT ÚČTOVOU OSNOVA Z MINULÉHO ROKU?

V záložce "Účetnictví - Osnova, Dokladové řady" použijte funkci "Hromadné založení" a zvolte "Kopírovat osnovu z minulého období".

 JAK ZALOŽIT POČÁTEČNÍ ROZVAHU?

Vstupte do "Účetnictví - Osnova, Dokladové řady - Počáteční rozvaha" a zvolte "Automatické založení/aktualizace". Program automaticky převede zůstatky z účtu 702 na účet 701.

 MŮŽU POČÁTEČNÍ ROZVAHU KDYKOLIV AKTUALIZOVAT?

Ano.

 JAK NASTAVIT DOKLADOVÉ ŘADY PRO NOVÝ ROK?

V "Účetnictví - Osnova, Dokladové řady - Dokladové řady" upravte číslování dokladů podle roku. Definujte prefixy číslování dokladů dle jednotlivých let, což usnadní práci v různých obdobích na přelomu roku.

 JAK PROVÉST UZÁVĚRKOVÉ OPERACE, JAKO PŘECENĚNÍ POKLADNY, POHLEDÁVEK?

Pro přecenění pokladny/banky v cizí měně použijte funkci na horní liště "Deník - Přecenění pokladny/banky při změně kurzu".
Pro přecenění pohledávek/závazků přejděte do "Odběratelé (resp. Dodavatelé) - Přecenění pohledávek (resp. závazků)".

 JAK PROVÉST INVENTARIZACI POHLEDÁVEK, ZÁVAZKŮ?

V modulech "Odběratelé" a "Dodavatelé" využijte funkci "Informace o odběrateli/dodavateli" a následně tisk inventarizačních sestav.

 JAK UZAVŘÍT SKLAD PŘI PŘECHODU NA NOVÉ OBDOBÍ?

Proveďte inventuru a využijte kontrolní mechanismy, jako je "Kontrolní propočet" a "Auditor skladu", které prověří správnost ocenění zůstatků a zaúčtování skladu.

 JAK UZAMKNOUT OBDOBÍ PO UZÁVĚRCE?

Po dokončení uzávěrky doporučujeme uzamknout všechny měsíce v modulu "Správce - Zamykání period", aby nedošlo k nechtěným změnám v uzavřeném období.