Postup pro pořízení přijaté faktury a způsob zaúčtování faktury je shodný s pořízením vydané faktury.
V případě přijaté faktury je nutné zapsat "Číslo faktury“, což je variabilní symbol faktury dodavatele.
V přijaté faktuře je možné směřovat pouze jednotlivé položky na zakázky, není možné všem položkám hromadně určit jednu zakázku.
Také pořízení jednotlivých položek přijaté faktury obsahuje méně údajů než položky u vydané faktury.
Na této stránce najdete:
Při tvorbě nové faktury ("F3 - Nová") program nabídne standardně několik možnosti vytvoření (viz obrázek):
Ad1) Ručně
Standardní způsob, kdy je potřeba vyplnit všechny údaje:
- Dodavatel - se volí pomocí zkratky. Pokud nemáme dodavatele v adresáři partnerů, může jej uživatel přidat i takto přímo přes fakturu.
- IČ DPH ověřit - tato funkce je propojená s daňovou správou a slouží k přímému zjištění, zda je daná firma plátcem DPH nebo ne.
- Číslo faktury/ Variabilní symbol - vyplní se variabilní symbol. Do pole: "č. PF dodavatele liší-li se od VS" vyplní uživatel originální číslo přijaté faktury v případě, že se liší od variabilního symbolu. Toto je velmi důležité pro správné zpracování "Kontrolního hlášení".
- Stornovaný doklad - faktura označená tímto příznakem nebude vstupovat do kontrolního hlášení.
- Zakázka, středisko - číselník zakázek a středisek se vyvolá stiskem "*(hvězdička)" kde se pak vybírá konkrétní zakázka / středisko.
- Dodací list - uživatel do této kolonky uvede číslo dodacího listu, vyplnění však není povinné.
- Forma úhrady - po stisknutí otazníku se otevře nabídka - ze které je možné si vybrat - převodní příkaz, hotovost, inkaso, zápočet).
- Auditované - toto políčko se doporučuje mít zaškrtnuté, aby se faktury nabízely i do příkazu k úhradě. Lze nastavit i v "Správce - Předvolby - Globální - Dodavatelé"
- a další...
Stisknutím tlačítka "F6" se uživatel přesune do položkové části faktury, kde standardním způsobem přidává jednotlivé položky.