Porovnat verze

Klíč

  • Tento řádek byl přidán.
  • Tento řádek byl odstraněn.
  • Formátování bylo změněno.

Povolení vytěžování vydaných faktur

Tip

PREMIER Ai nyní vytěžuje i vydané faktury. Pakliže chcete vytěžovat vydané faktury, je nutné tuto funkcionalitu povolit ve "Správci - Předvolbách - Globální - Odběratelé - PREMIER Ai".

Automatická identifikace vydaných faktur

Systém je nastaven tak, aby automaticky rozpoznal, že se jedná o vydanou fakturu, zařadil ji do správné sekce a nabídl k tomu adekvátní funkce.

K tomuto účelu pracuje s unikátními výrazy (Správce - Předvolby - Globální - Odběratelé - PREMIER Ai), pomocí kterých fakturu identifikuje. 
Jako základní unikátní výraz se bere spisová značka společnosti, který se automaticky přebírá z Globálních předvoleb - Obecné. Pakliže na vydané faktuře je uvedena spisová značka v jiném formátu (zkráceně, bez mezer) nebo pokud pracujete se skeny, kde nemusí být dobrá čitelnost, zadejte část spisové značky do nastavení.

Pro případy, kdy se na vydané faktuře nevyskytuje spisová značka vůbec, je možno pro identifikaci zadat unikátní výraz např. www stránky, e-mail, bankovní spojení ad). Unikátní výrazy můžete zadat dva, pro druhý výraz je možné využít pole pro část spisové značky.

Tip

Skeny resp. obrázky jsou identifikovány až po OCR převodu.



Image RemovedImage Added



Nastavení

Složka pro import 

Pokud máte nastavenou složku pro import přijatých faktur, není třeba nastavení měnit, můžete mít společnou složku pro import.

Pakliže chcete mít oddělenou složku pro import vydaných faktur, je nutné můžete ji nastavit ve "Správci - Předvolby - Globální - Odběratelé - PREMIER Ai ." Pro složku platí stejná pravidla jako u přijatých faktur (jedinečná pro účetní jednotku a musí být v místě, kde má k přístup program a všichni, kdo budou pracovat v Ai)

Faktury, které se vloží do složky pro import vydaných jsou automaticky detekovány jako vydané faktury.

E-mailová schránka

Připravujeme...

Stejně tak je bude možné mít jedinečnou e-mailovou schránku pro příjem vydaných faktur, ale není to nutné.


Image RemovedImage Added

Úložiště a přejmenování vytěžených vydaných faktur

Úložiště  a přejmenování vytěžených a zaúčtovaných dokladů je společné s přijatými fakturami a řídí se tedy nastavením "Ve Správci - Předvolby - Globální - Dodavatelé - PREMIER Ai".

Informace

Pokud využíváte nastavení úložiště v dokladových řadách, je nutné i u vydaných faktur řešit nastavení na úrovni dokladových řad.




Máte-li zapnout funkci pro automatické třídění dokladů dle let/modulů/dokladových řad, ujistěte se, zda máte toto zapnuto i pro odběratelé a tedy vydané faktury.

Další nastavení 

Výchozí dokladové řady pro vytěžování vydaných faktur a zálohových listů lze obdobně jako u přijatých faktur nastavit v globálních předvolbách.

V dokladové řadě vydaných faktur lze rovněž nastavit, aby se daná řada nenabízela pro vytěžování.

Image Removed

Zde lze rovněž nastavit, že číslo vytěžené z faktury se má přenášet do vnitřního čísla VF v programu PREMIER - toto se použije tehdy, pokud chcete zachovat pořadí faktur s klientem. Pokud budou v originální čísle písmena, tak ty se do vnitřního čísla přenášet nebudou (pouze do pole číslo VF originálu liší-li se).

Tip

Automaticky se vždy celá originální čísla dokladu přenáší vždy do pole číslo VF originálu, liší-li se.


Automaticky přidělovat dokladovou řadu dle prefixu z definice dokladový řad - pokud jsou v dokladových řadách VF nastaveny prefixy a program vytěží fakturu s číslem s tímto prefixem, automaticky vybere odpovídající dokladovou řadu.


Image Added


Vytěžování vydaných faktur

Po vložení vydané faktury jakýmkoliv způsobem se systém snaží identifikovat, zda se jedná o přijatou nebo vydanou fakturu. Podle výsledku doklad zařadí do odpovídající záložky. U skenů či obrázků je dokument identifikován a zařazen až po OCR převodu.

Čísla u jednotlivých záložek značí počet otevřených dokladů.

Podle toho, se kterým typem dokladů chcete pracovat se přepnete do odpovídající záložky.

Pokud systém chybně identifikuje doklad, je možné kdykoliv jej manuálně přesunout do správné agendy pomocí změny cílového modulu pro zaúčtování.

Samotný systém vytěžování a zaúčtování je obdobný jako u přijatých faktur s rozdílem v tom, že u vytěžování vydaných faktur lze využít pouze historii a šablony.